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老師,增值稅申報出現(xiàn)這個情況是哪里有問題?我是小規(guī)模納稅人,收入均沒有開發(fā)票

84785012| 提問時間:04/16 10:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 那你申報了無票收入嗎?
04/16 10:12
84785012
04/16 10:15
在哪個表填寫
小菲老師
04/16 10:19
同學,你好 你無票收入的金額是多少?? 在增值稅申報表里面填寫
84785012
04/16 10:21
無票收入我填在主表第一欄
小菲老師
04/16 10:22
同學,你好 季度超過30萬了嗎?
84785012
04/16 10:36
超過30萬了
小菲老師
04/16 10:41
同學,你好 了解了 3%減按1%,這樣填 減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
84785012
04/16 11:25
具體是哪張表哪個欄次
小菲老師
04/16 11:38
增值稅減免稅申報明細表 第一欄里面,填寫
84785012
04/16 14:39
謝謝老師!打通了稅務局的電話是這樣填寫的
小菲老師
04/16 14:46
不客氣,祝工作順利
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