問題已解決
購入蔬菜和食材再銷售,一季度銷售額31w,銷售蔬菜20W(免稅),專票5w,,1個點(diǎn)的非蔬菜食材普票6w,共計31w,這個銷售的蔬菜20萬中有10w是無票收入,請問繳納增值稅的時候這個無票收入填在那一欄,如果填免稅額欄提示已超30w營業(yè)額,要全額增值稅,可是蔬菜不是不增值稅嗎?那這個增值稅怎么填
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速問速答你好,第12行里面填寫的其他免稅銷售額。
04/15 20:48
84785005
04/15 21:11
填這里超30w就要收稅
郭老師
04/15 21:15
你好,其他免稅銷售額里面不需要填寫的呀,你其他的需要正常1%的需要交,專票需要交。
84785005
04/15 21:17
我的是無票的收入,就是賣蔬菜的20w沒開發(fā)票
郭老師
04/15 21:18
你好,填寫其他免稅銷售額,這個不需要交稅,這個20萬不需要交,只有這20萬不交。
84785005
04/15 21:30
但是3個點(diǎn)的專票,1個點(diǎn)的普票,還有這個免稅的無票收入超過了30w,提示銷售額已達(dá)起征點(diǎn)
郭老師
04/15 21:32
截圖你的申報表,我看一下他怎么提示
截圖你的填寫的
84785005
04/15 21:34
我發(fā)過來了,你看能打開不
郭老師
04/15 21:34
20萬你應(yīng)該都填寫到第12行呀,你怎么只填寫了一個10萬的無票收入,也填寫到第10行?然后,1%的那個需要正常交在第一行和第三行里面填寫。
郭老師
04/15 21:35
你這個自己填寫的不對呀,不是人家提示你的不對。
84785005
04/15 21:38
你看還是不對呢
郭老師
04/15 21:48
這個專票五萬多開的是啥業(yè)務(wù)的?
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