問題已解決
老師,請教一下印花稅的申報問題
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好, 你是哪里不會填了?
2024 04/15 20:12
84785028
2024 04/15 20:13
老師,我在申報印花稅時,應(yīng)稅憑證編號和應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填
劉艷紅老師
2024 04/15 20:14
應(yīng)稅憑證編號寫合同,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫憑證的張數(shù)
84785028
2024 04/15 20:16
老師,應(yīng)稅憑證統(tǒng)號寫合同兩個字還是合同的編號?應(yīng)稅憑證數(shù)量是寫開出發(fā)票的數(shù)量嗎
劉艷紅老師
2024 04/15 20:17
我直接寫的合同和憑證張數(shù),這個地方?jīng)]事,只要金額申報對了就可以了
84785028
2024 04/15 20:20
老師,應(yīng)稅憑證編號不是填寫數(shù)字,可以填漢字合同嗎?還有這個憑證張數(shù)是指哪個憑證的張數(shù)呢
劉艷紅老師
2024 04/15 20:21
是的,直接寫合同,憑證張數(shù)是你這期做賬總的張數(shù)
84785028
2024 04/15 20:24
老師,這個張數(shù)是指記賬憑證的張數(shù),還是包括原始原始憑證
劉艷紅老師
2024 04/15 20:25
只是記賬憑證的張數(shù)
84785028
2024 04/15 20:29
老師,請問增值稅的這筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項的分錄需要做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
劉艷紅老師
2024 04/15 20:30
要的,這個要做的,轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785028
2024 04/15 20:31
是每個月都要做還是在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
2024 04/15 20:33
每個月要做,因為要交稅
84785028
2024 04/15 21:02
老師, 這個季度不想預(yù)繳,請問做什么暫估分錄比較好
劉艷紅老師
2024 04/15 21:18
暫估成本就可以了
84785028
2024 04/16 12:38
老師,暫估成本的分錄怎么做?用什么做附件?
劉艷紅老師
2024 04/16 12:47
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
有合同就可以了
84785028
2024 04/16 12:59
老師,但是這個是沒有合同的,就是我在第一季度有利潤,后面三個季度都是虧損,我不想在匯算清繳時退稅應(yīng)該怎么做?
劉艷紅老師
2024 04/16 13:01
先暫估,后面有發(fā)票,盡快沖掉
閱讀 148