問題已解決

我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第4季度忘記了結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1274.92。請問在今年2024年要怎么把這個貸方科目:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1274.92結(jié)轉(zhuǎn)平賬呢???

84785024| 提問時間:04/15 16:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這個金額是不用繳嗎,同學(xué)。
04/15 16:55
84785024
04/15 16:56
對,未達(dá)起征點的稅
venus老師
04/15 17:01
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785024
04/15 17:43
2023年的稅也可以用貸:營業(yè)外收入這個科目嗎
venus老師
04/15 18:05
你好同學(xué)這個金額不大,沒有問題
84785024
04/15 18:06
那么正規(guī)的應(yīng)該要怎么做呢老師??梢詫懗鰜碚?guī)的做法分錄嗎?謝謝
venus老師
04/15 18:07
同學(xué)你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嘛
84785024
04/15 19:38
是的使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
venus老師
04/15 21:21
就直接記入營業(yè)外收入
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