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你好老師,剩余課時不需要給學(xué)生退費,但是要給學(xué)生上完這些課,而這些課的學(xué)費前老板收走了

84785036| 提問時間:04/15 13:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你們進入營業(yè)外支出。
04/15 13:25
84785036
04/15 13:30
你好老師!是這樣的,我接手一個經(jīng)營中的舞蹈培訓(xùn)學(xué)校,和前老板之間的協(xié)議就是不需要給轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金,只需要接手學(xué)生30萬元剩余學(xué)費的課時,這30萬我怎么分錄
84785036
04/15 13:32
這可不可以視作是作為新老板的我為這個學(xué)校投資了30萬元?如果可以,分錄的貸方應(yīng)該是實收資本,那借方是什么科目?
宋生老師
04/15 13:34
你好,這個不可以的,這個呃的本質(zhì)就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓而已。 相當(dāng)于他在這個公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)給你而已。
84785036
04/15 13:35
那要怎么分錄
宋生老師
04/15 13:37
對于公司來說是借實收資本a股東貸,實收資本b股東而已。
84785036
04/15 13:38
我是新建賬,之前沒有賬面數(shù)據(jù)的哦
宋生老師
04/15 13:41
你好,外賬上面不可以。你內(nèi)部核算可以按你的
84785036
04/15 13:42
我是內(nèi)賬,按我的,那借方是什么科目呢?老師
宋生老師
04/15 13:46
你好!你新建賬,就要盤點企業(yè)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后把盤點的數(shù)據(jù)作為期初 不是單獨做一個憑證。
84785036
04/15 13:49
嗯嗯,其它數(shù)據(jù)我會盤點,但是就這30萬怎么做分錄
宋生老師
04/15 13:50
你好,這個不用單獨做分錄啊,其他的數(shù)據(jù)你也不用單獨做分錄。直接在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)。
84785036
04/15 13:53
不做分錄怎么體現(xiàn)?。坷蠋?/div>
宋生老師
04/15 13:54
在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)了,都作為期初余額。
84785036
04/15 13:55
就這30萬我可以視作實收資本,在資產(chǎn)負債表中的貸方,借方?jīng)]有記錄不平啊
宋生老師
04/15 13:56
你好!借方不是有你盤點的這些資產(chǎn)嗎?比如你有固定資產(chǎn)。比如有應(yīng)收賬款。
84785036
04/15 14:03
老師,30萬我可不可以這么分錄:借:無形資產(chǎn)-前老板學(xué)員剩余課時 貸:實收資本
84785036
04/15 14:04
因為我實在理解不了這30萬不做分錄怎么體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里,因為我就是新建內(nèi)部賬目
宋生老師
04/15 14:06
你好,可以,你內(nèi)賬可以這樣做,內(nèi)賬自己清楚就行了。
84785036
04/15 14:07
好的,謝謝老師
宋生老師
04/15 14:09
你好,不用客氣的了。
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