問題已解決

老師,買原料收了票作了抵扣,現(xiàn)在對方充了,賬怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想在賬上體現(xiàn)出來

84785001| 提問時間:04/15 12:13
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是對方開具紅字發(fā)票了嗎?
04/15 12:14
84785001
04/15 12:15
已經(jīng)開了,前期我已經(jīng)抵扣
小菲老師
04/15 12:16
同學(xué),你好 你憑借紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785001
04/15 12:18
不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄嗎
小菲老師
04/15 12:18
同學(xué),你好 不用。負(fù)數(shù)分錄就行
84785001
04/15 12:18
稅務(wù)上會申報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785001
04/15 12:19
那會不會賬上和稅務(wù)上數(shù)據(jù)不一致
小菲老師
04/15 12:19
同學(xué),你好 申報時候,填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一欄
84785001
04/15 12:20
我想在賬上用到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個科目,那筆分錄怎么做呢
小菲老師
04/15 12:21
同學(xué),你好 借:庫存商品、費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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