問(wèn)題已解決

3月底收到基地廠房拆遷賠償款150萬(wàn),拆遷從4月份才開(kāi)始產(chǎn)生費(fèi)用,這個(gè)賠償款該如何記賬

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好借銀行存款貸其他應(yīng)付款。 支出時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
04/15 11:30
84785001
04/15 11:53
如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785001
04/15 11:54
比如3月底還有一些人工費(fèi)用,不做成本嗎
玲老師
04/15 12:02
您這些人工費(fèi)是用到哪里的?是建房屋嗎?
84785001
04/15 12:04
拆機(jī)械設(shè)備,清理場(chǎng)地
玲老師
04/15 12:35
那就直接沖減咱們收到的補(bǔ)償款就行了。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
玲老師
04/15 12:35
這個(gè)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
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