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3月底收到基地廠房拆遷賠償款150萬,拆遷從4月份才開始產(chǎn)生費用,這個賠償款該如何記賬

84785001| 提問時間:04/15 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好借銀行存款貸其他應付款。 支出時借其他應付款貸銀行存款。
04/15 11:30
84785001
04/15 11:53
如何結轉成本
84785001
04/15 11:54
比如3月底還有一些人工費用,不做成本嗎
玲老師
04/15 12:02
您這些人工費是用到哪里的?是建房屋嗎?
84785001
04/15 12:04
拆機械設備,清理場地
玲老師
04/15 12:35
那就直接沖減咱們收到的補償款就行了。借其他應付款貸銀行存款。
玲老師
04/15 12:35
這個沒有結轉成本的分錄。
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