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實(shí)務(wù)
問題已解決
請小林老師繼續(xù)回答,這種情況下,還需要修改2023年第四季度季報(bào)么?只修改匯繳,保證匯繳正確,四季度季報(bào)不修改了,可以么?
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04/15 10:14
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04/15 10:14
老師,我們是執(zhí)行 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,由于2023年收入對應(yīng)的采購,在2024年才訂立合同并收貨和收發(fā)票,但是收入已經(jīng)在23年確認(rèn)完了。因此導(dǎo)致需要調(diào)賬,我已經(jīng)計(jì)算出需要調(diào)整的營業(yè)成本金額為267萬元。2023年底存貨報(bào)表項(xiàng)目為零,并且截止到2024.3月,23年收入對應(yīng)的采購發(fā)票,已經(jīng)在24年賬上做了如下分錄:借:?庫存?進(jìn)項(xiàng)稅?貸:應(yīng)付賬款??以及??借:主營業(yè)務(wù)成本?貸:庫存。因此,調(diào)整時(shí),需要在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬?增加應(yīng)付賬款?減少未分配利潤。這個(gè)思路對么,老師?
小林老師
04/15 10:16
你好,那您24借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)
23匯算清繳增加主營業(yè)務(wù)成本,增加應(yīng)付賬款,減少未分配利潤
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04/15 10:17
那就是我上述的調(diào)整過程,需要在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業(yè)成本。2、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表修改利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,修改資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)表不調(diào)賬 增加應(yīng)付賬款 減少未分配利潤。這個(gè)是對的,對吧?
小林老師
04/15 10:20
是的,不調(diào)整23年賬套
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04/15 10:22
小林老師,那這種情況下,是否還需要同步修改2023年12月份的季報(bào)么?還是只修改匯繳就可以了,不用同步修改季報(bào)了?
小林老師
04/15 10:26
你好,季度申報(bào)就算了,匯算清繳處理即可
84785017
04/15 10:29
老師,是因?yàn)槲覀冞@種是增加2023年成本,涉及的是退稅,不是補(bǔ)稅,因此就不用修改2023年12月季報(bào)了,對吧?如果是涉及補(bǔ)稅,就得修改匯繳,同步修改2023年四季度季報(bào)了,是這個(gè)原因么?
小林老師
04/15 11:34
都是不需要修改季報(bào),
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04/15 11:46
老師,您看我總結(jié)的對么,就是如果是在2024年調(diào)賬的話,不動(dòng)2023年賬套,無論需要退稅或補(bǔ)稅,都是只需要修改24年賬上以及23年匯繳就行了。如果是反結(jié)賬12月份回去修改,就得修改23年12月賬上、23年12月季報(bào)、23年匯繳 這三個(gè)了,24年賬上就不用動(dòng)了,是這個(gè)意思吧,老師?
小林老師
04/15 12:26
是的,您的理解非常正確
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