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以前年度開的免稅發(fā)票,今年紅沖后開1%的發(fā)票怎么申報增值稅報表

84784996| 提問時間:04/15 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,其他免稅銷售額里面填寫負數(shù)減免明細表,最后一行選擇負數(shù)。但是你應(yīng)該是自己申報不了,得去稅務(wù)局。
04/15 09:35
84784996
04/15 09:36
那這個應(yīng)該怎么做賬了 收入為負數(shù)嗎
郭老師
04/15 09:37
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。
84784996
04/15 09:37
那我本期收入就為負數(shù)了
郭老師
04/15 09:38
對的是的,合計起來銷售額是負數(shù)。
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