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老師幫我看下應交增值稅那列是銷項稅額減進項稅額減留抵稅額。所缺進項是怎么算來的????

84785017| 提問時間:04/13 17:33
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好 表中“應交增值稅”/0.13*1.13
04/13 17:37
84785017
04/13 17:39
有點懵了。為啥還要乘以1.13?
84785017
04/13 17:53
你比如說銷項稅2000進項稅1800 應交征值就是200 老師缺的進項的票面金額不就應該是200/0.13嗎?
84785017
04/13 18:03
老師幫我看看為什么
朱立老師
04/13 18:05
就是為了不交增值稅
84785017
04/13 18:07
應交增值稅”/0.13這樣不就是所缺的進項了嗎?為什么還要×1.13
朱立老師
04/13 18:45
乘以1.13? 得到的時含稅的進項發(fā)票額
84785017
04/13 19:56
應交增值稅/0.13得到的是什么老師
朱立老師
04/13 20:05
表中的應交增值稅? =銷稅-進稅 應交增值稅/0.13? 等于不含稅金額 為了不交增值稅? ?開進來含稅金額? ? (應交增值稅/0.13*1.13)
84785017
04/13 20:08
你老師你比如說銷項稅2000 進項稅是1800 應交值稅就是200 老師所缺的進項的票面金額不就應該是200/0.13嗎?不是這樣?我有點轉(zhuǎn)不過來了呢……
朱立老師
04/13 20:26
所說的“票面金額”?指的是價稅合計? 還是發(fā)票上的“金額欄 200/0.13是發(fā)票上的金額欄 發(fā)票上的價稅合計是200/0.13*1.13
84785017
04/13 20:32
明白了老師,謝謝您這么耐心講解
朱立老師
04/13 21:55
不客氣的 周末愉快
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