問題已解決

按照這個開票數(shù)據(jù)填報一直報錯:適用差額征稅政策,且全部銷售額未超過起征點,附列資料第8欄、16欄應填入申報表主表第10欄或第11欄中。 請檢查修改后再保存

84785035| 提問時間:2024 04/13 11:46
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小黃老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學第三章圖片的數(shù)據(jù)為什么和第一張的不一樣呢,你需要將三張的數(shù)據(jù)按第一張不同稅率分開填寫,稅率要對上
2024 04/13 12:55
84785035
2024 04/13 13:01
哪里不一樣,我是分開寫啊,專3和專1填的主表2,專5填的主表5,普5就是開的工資填的附列資料扣除數(shù)
84785035
2024 04/13 13:01
普票1%的填的免稅,因為當期銷售額扣除工資部分沒有超過30萬
小黃老師
2024 04/13 13:07
比如稅率3的你兩個表填的一個是25082.53,一個是33320.15這個是為什么呢,其他數(shù)據(jù)應該也不對,沒看到第三張表有1%數(shù)據(jù)的填列。還有系統(tǒng)報錯一般是會把錯誤原因?qū)懗鰜淼?,你可以看看,對比一下哪出了問題
84785035
2024 04/13 13:09
專3和專1填一起和,合計就是33320.15
84785035
2024 04/13 13:10
這個就是報錯,或者按照這個開票數(shù)據(jù)正常應該怎么填寫申報?
小黃老師
2024 04/13 13:10
同學申報的時候系統(tǒng)提示的問題是什么
84785035
2024 04/13 13:31
我發(fā)了截圖啊,看不到嗎
小黃老師
2024 04/13 14:12
你好同學,你第10項應該是附表第8欄和第16欄的合計
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