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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩老師根據(jù)開票數(shù)據(jù)看看我填的申報(bào)表,為什么一直報(bào)錯(cuò)?
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速問速答同學(xué),你好
你普通發(fā)票開具50多萬?第10欄不能填,你不免稅
04/13 10:32
84785035
04/13 10:33
但是不是說扣除工資部分不超過三十萬免稅嗎?
84785035
04/13 10:34
五十多萬都是工資,扣除工資部分的實(shí)際銷售額只有十一萬左右
小菲老師
04/13 10:36
同學(xué)你好
你附表截圖給我一下
84785035
04/13 10:37
這是附列資料
小菲老師
04/13 10:39
同學(xué),你好
那你應(yīng)該都填在第10欄
就是第2欄和第5欄的數(shù)據(jù)都填在10欄
84785035
04/13 10:41
2欄和5欄是專票啊
小菲老師
04/13 10:43
同學(xué),你好
根據(jù)錯(cuò)誤提示,是讓你把這2個(gè)數(shù)據(jù)填在第10欄
84785035
04/13 10:44
我看的懂提示啊,我的意思就是專票部分不免稅不就應(yīng)該填在2和5嗎,我覺得填的沒有問題,為啥會(huì)有這個(gè)報(bào)錯(cuò),或者按照這個(gè)數(shù)據(jù),正常應(yīng)該怎么填寫
小菲老師
04/13 11:00
同學(xué),你好
你是差額征稅嗎?你開具了全額的發(fā)票嗎?你還開具了全額的專票?
發(fā)一張專票截圖來
84785035
04/13 11:21
專票有5%的差額,3%和1%的服務(wù)費(fèi)收入
小菲老師
04/13 11:38
同學(xué)你好
發(fā)票發(fā)個(gè)截圖過來
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