問(wèn)題已解決

麻煩老師根據(jù)開(kāi)票數(shù)據(jù)看看我填的申報(bào)表,為什么一直報(bào)錯(cuò)?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 10:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你普通發(fā)票開(kāi)具50多萬(wàn)?第10欄不能填,你不免稅
04/13 10:32
84785035
04/13 10:33
但是不是說(shuō)扣除工資部分不超過(guò)三十萬(wàn)免稅嗎?
84785035
04/13 10:34
五十多萬(wàn)都是工資,扣除工資部分的實(shí)際銷(xiāo)售額只有十一萬(wàn)左右
小菲老師
04/13 10:36
同學(xué)你好 你附表截圖給我一下
84785035
04/13 10:37
這是附列資料
小菲老師
04/13 10:39
同學(xué),你好 那你應(yīng)該都填在第10欄 就是第2欄和第5欄的數(shù)據(jù)都填在10欄
84785035
04/13 10:41
2欄和5欄是專票啊
小菲老師
04/13 10:43
同學(xué),你好 根據(jù)錯(cuò)誤提示,是讓你把這2個(gè)數(shù)據(jù)填在第10欄
84785035
04/13 10:44
我看的懂提示啊,我的意思就是專票部分不免稅不就應(yīng)該填在2和5嗎,我覺(jué)得填的沒(méi)有問(wèn)題,為啥會(huì)有這個(gè)報(bào)錯(cuò),或者按照這個(gè)數(shù)據(jù),正常應(yīng)該怎么填寫(xiě)
小菲老師
04/13 11:00
同學(xué),你好 你是差額征稅嗎?你開(kāi)具了全額的發(fā)票嗎?你還開(kāi)具了全額的專票? 發(fā)一張專票截圖來(lái)
84785035
04/13 11:21
專票有5%的差額,3%和1%的服務(wù)費(fèi)收入
小菲老師
04/13 11:38
同學(xué)你好 發(fā)票發(fā)個(gè)截圖過(guò)來(lái)
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