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以前年度有虧損,24年第一季度有盈利,但小于以前年度虧損,需要交企業(yè)所得稅嗎?

84785013| 提問時間:04/13 09:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,我們23年所得稅匯繳了就能自動取數(shù)來彌補的,如果沒有申報就計提成本費用嘛
04/13 09:24
84785013
04/13 09:25
23年匯算清繳了
84785013
04/13 09:25
那就是不用交企業(yè)所得稅了吧
廖君老師
04/13 09:27
您好,是的,自動帶入的,不用交所得稅的
84785013
04/13 09:37
財務報表怎么更正申報?
廖君老師
04/13 09:40
您好,不用更正的呀,我們這個操作又沒錯,不用更正
84785013
04/13 09:41
我計提了所得稅 財務報表申報了
84785013
04/13 09:42
現(xiàn)在把計提的刪掉了 所以要去更正申報財務報表
廖君老師
04/13 09:44
哦哦,那就是利潤表的所得稅費用,負債表的應交稅金和未分配利潤3個科目改一下
84785013
04/13 09:45
對啊,沒看到更正申報的位置
廖君老師
04/13 09:52
您好,納稅申報-財務年報申報-右邊? 涉稅查詢這里作廢后,我要辦稅>稅費申報及繳納>財務報表年報申報、(這里改要更正的年度)這里再申報就覆蓋以前報表了
84785013
04/13 09:56
那就是只能作廢申報了
廖君老師
04/13 09:57
您好,是的,這是我們操作過以后才知道的
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