問題已解決
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉(zhuǎn)了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應(yīng)該怎么入賬,等項目結(jié)束分成的時候應(yīng)該怎么做賬?
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速問速答你好,這樣處理:
1、這個50萬,計入公司收入。
2、分成時,需要甲公司給開具發(fā)票,計入成本費(fèi)用。
04/12 16:53
84785043
04/12 16:55
入公司的收入?科目怎么寫?分成開發(fā)票那開什么名目?
張樂老師
04/12 16:57
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入。 發(fā)票開什么名目:請問具體是什么項目?甲公司除了給50萬,還做了什么?
84785043
04/12 17:03
老師,您是不是沒看懂我說的啊,這怎么可能是我的營業(yè)收入啊,太離譜了
張樂老師
04/12 17:07
你說的情況,我理解,給你的回復(fù)是結(jié)合你提供的信息,結(jié)算實務(wù)中的實例情況給的回復(fù)。 你可以想一下:
1、不做收入的話,花這筆50萬的時候,該計到什么地方呢?
2、不做收入的話,這筆50萬,是以后還要償還給甲公司嗎?
3、不做收入的話,那能到哪兒? 記到其他應(yīng)付款嗎?計到其他應(yīng)付款的話,永遠(yuǎn)掛賬嗎?
可能從這幾個角度思考下。
張樂老師
04/12 17:08
有不明白的地方,你盡管問
84785043
04/12 17:11
50萬肯定是要還的啊,比如項目結(jié)款100萬,要給甲公司60萬,實際甲公司合作分成就是10萬
張樂老師
04/12 17:14
“50萬肯定是要還的”,嗯,這個是新提供的背景信息。
根據(jù)新提供的信息,
這樣就可以先記到其他應(yīng)付款50萬,還的時候還其他應(yīng)付款50萬。 支付分成10萬時, 甲公司開10萬發(fā)票過來,進(jìn)成本費(fèi)用。
84785043
04/12 17:19
老師我真的被你逗笑了,第一這不是新提供的背景信息,因為收到合作款不肯能做收入,做收入我本來一分錢沒掙還要交13%的稅,怎么可能嘛,第二人家轉(zhuǎn)來投資款肯定是要連本帶利的要的,我怎么可能不還是吧,還是謝謝老師,祝您學(xué)習(xí)愉快
張樂老師
04/12 17:25
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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