問(wèn)題已解決

老師麻煩給看下 3.29付款 報(bào)銷公司員工管理費(fèi)用)32305元,后來(lái)發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 讓他全部退回來(lái) 她又退回來(lái)了 1. 像這種情況做賬時(shí) 是否需要制作會(huì)計(jì)憑證?2.如果做賬的話分錄怎么做?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:04/12 13:27
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做一下,分錄寫退匯借:銀行存款貸:銀行存款
04/12 13:28
84785019
04/12 13:31
摘要寫:退匯 ?是嗎?
王曉曉老師
04/12 13:34
是的,就是這樣寫的了
84785019
04/12 13:40
好的 ?謝謝老師
王曉曉老師
04/12 13:50
不客氣的,工作順利,麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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