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老師我一月份開票吧小規(guī)模的增值稅專票稅率開成了1現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎么辦

84784965| 提問時間:04/11 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開的是什么業(yè)務的?之前3%的,現(xiàn)在就是可以開1%。
04/11 12:16
84784965
04/11 12:18
就是出售商品的,之前都是按照3開的,這回開普票和專票開混了3張專票2張開的1一張開的3
郭老師
04/11 12:18
這個沒有關系的,可以帶。
84784965
04/11 12:19
那我報稅的時候怎么報呢
郭老師
04/11 12:20
第一行和第二行里面填寫 減免的2%,在主表應納稅減征額還有減免明細表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
84784965
04/11 12:20
而且是同一家企業(yè)的專票。2張1%。1張3%的沒關系嗎?
郭老師
04/11 12:22
是的,沒有關系,可以的可以的。
84784965
04/11 12:30
老師還有一個問題,就是我去年報稅的時候低于200萬我一次性在年底的時候抵扣了,但是我賬上是按照每月折舊的,那么我現(xiàn)在報2024年一季度的時候那個折舊怎么弄呢,還有就是我做2023的匯算的時候需要調(diào)整什么 ?
郭老師
04/11 12:32
2023年匯算清繳,還是可以選擇一次抵扣所得稅的11行里面增加1行,在下面選擇就行。
郭老師
04/11 12:32
上面的明細和下面的都需要填寫。
84784965
04/11 12:35
老師沒看懂什么意思
郭老師
04/11 12:37
就是2023年匯算清繳,你可以選擇一次抵扣所得稅呀,因為你預繳的時候選擇了一次抵扣,匯算清繳也可以。主要是看你想不想一次抵扣。想要一次抵扣,這個匯算清繳才是決定性的。
84784965
04/11 12:40
老師那我一次性抵扣了,我今年的這個賬怎么做呢?
郭老師
04/11 12:42
賬上還是按月折舊,明年匯算清繳開始,每年都需要納稅調(diào)增。
84784965
04/11 14:21
老師納稅調(diào)增具體是怎么個步驟 ?
郭老師
04/11 14:22
105080這個表格第5列金額不要填寫。
84784965
04/11 14:27
老師這個是哪里的表啊我沒找到啊
郭老師
04/11 14:28
05080固定資產(chǎn)折舊明細表
84784965
04/11 14:30
意思就是稅收折舊、攤銷的那個金額不寫對嗎
郭老師
04/11 14:33
對的是的,這么做的的
84784965
04/11 14:41
最后一個問題老師那個小估摸普票的那個稅額怎么入賬
郭老師
04/11 14:43
你好,暫按估價稅合計做賬就行,小規(guī)模的你也抵扣不了。
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