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老師,因計(jì)算錯(cuò)誤造成退稅,這個(gè)退稅金額就計(jì)入了營業(yè)外收入,這個(gè)營業(yè)外收入還要交增值稅嗎?

84784954| 提問時(shí)間:04/11 11:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計(jì)算錯(cuò)誤為啥計(jì)入營業(yè)外收入?計(jì)算什么稅計(jì)算錯(cuò)誤?
04/11 11:38
84784954
04/11 16:15
老師,是印花稅,應(yīng)按減半征收,原代理記公司搞成了全額上繳,就產(chǎn)生了退稅,這個(gè)不記入營業(yè)外收入是嗎?那應(yīng)該記入什么科目合適呢?
家權(quán)老師
04/11 16:20
退稅沖減計(jì)提的印花稅就是了哈。不會(huì)額外產(chǎn)生收入的
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