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老師 庫(kù)存商品,庫(kù)存調(diào)整,同步入庫(kù),同步出庫(kù),其他入庫(kù),其他倉(cāng)庫(kù),分錄要怎么做呀

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 11:01
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萌萌老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好!以下是庫(kù)存商品、庫(kù)存調(diào)整、同步入庫(kù)、同步出庫(kù)、其他入庫(kù)和其他倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄: 庫(kù)存商品: 入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本(包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用等) 出庫(kù)時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 庫(kù)存調(diào)整: 存貨盤(pán)盈時(shí): 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 存貨盤(pán)虧時(shí),分錄方向與盤(pán)盈相反。 同步入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款(如果是進(jìn)貨)或貨幣資金(如果是現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)) 這里應(yīng)付賬款代表還未支付的貨款,而貨幣資金代表已支付的現(xiàn)金或銀行存款。 同步出庫(kù): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他相關(guān)成本賬戶) 貸:庫(kù)存商品 其他入庫(kù): 購(gòu)買(mǎi)原材料入庫(kù): 借:原材料庫(kù)存賬戶 貸:應(yīng)付賬款 庫(kù)存現(xiàn)金入庫(kù)(如從銀行提取現(xiàn)金): 借:庫(kù)存現(xiàn)金賬戶 貸:銀行存款賬戶 其他倉(cāng)庫(kù): 如果涉及到不同倉(cāng)庫(kù)之間的商品轉(zhuǎn)移,通常只需要更新庫(kù)存商品的內(nèi)部記錄,而不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄。但是,如果轉(zhuǎn)移涉及到成本或價(jià)值的變動(dòng),可能需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
04/11 11:03
84784991
04/11 11:17
庫(kù)存成本調(diào)整,同步入庫(kù),同步出庫(kù),其他入庫(kù),其他倉(cāng)庫(kù),老師 這些都是跟庫(kù)存金額有關(guān) 不涉及往來(lái)科目
萌萌老師
04/11 11:34
庫(kù)存成本調(diào)整: 借:庫(kù)存商品(或原材料) - 調(diào)整金額(若成本減少) 貸:成本調(diào)整準(zhǔn)備(或其他相關(guān)科目) - 調(diào)整金額(若成本減少) 若成本增加,則分錄方向相反。 同步入庫(kù): 當(dāng)商品或原材料入庫(kù)時(shí),應(yīng)記錄入庫(kù)的成本。 借:庫(kù)存商品(或原材料) 貸:應(yīng)付賬款,若未付款 同步出庫(kù): 當(dāng)商品或原材料出庫(kù)時(shí),應(yīng)記錄出庫(kù)的成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他相關(guān)成本科目) 貸:庫(kù)存商品(或原材料) 其他入庫(kù): 對(duì)于非采購(gòu)的入庫(kù),如退貨、贈(zèng)品等,應(yīng)記錄其成本。 借:庫(kù)存商品(或原材料) 貸:相關(guān)科目(如銷售退回、其他收入等) 對(duì)于其他與庫(kù)存金額有關(guān)的操作,如盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢等,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄。例如,盤(pán)盈時(shí): 借:庫(kù)存商品(或原材料) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 盤(pán)虧時(shí)方向相反,并在查明原因后進(jìn)行進(jìn)一步處理。
84784991
04/11 12:07
好的 謝謝老師
84784991
04/11 12:09
老師 我沒(méi)得成本調(diào)整準(zhǔn)備 還可以計(jì)入那個(gè)科目呀
萌萌老師
04/11 12:13
以前年度損益調(diào)整、營(yíng)業(yè)外支出等都可以的
84784991
04/11 12:29
好的 謝謝老師
84784991
04/11 12:29
老師 以前年度損益調(diào)整 最后是要計(jì)入那個(gè)科目呀
萌萌老師
04/11 13:57
以前年度損益調(diào)整最后是計(jì)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目
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