問題已解決

老師,請(qǐng)教:本季度只開了一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),稅務(wù)讓我做的零申報(bào),那做憑證要不要做這張負(fù)數(shù)憑證?按道理要做,因?yàn)橘~上要退款給購買方,那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就是負(fù)數(shù),不知道能申報(bào)?還是同樣營業(yè)收入為0,0申報(bào)?

84785025| 提問時(shí)間:04/10 23:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是最好0申報(bào)的
04/10 23:12
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