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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司給別人代加工產(chǎn)品,在收到原材料以后該怎樣入賬?
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速問速答同學(xué)你好
收到受托加工物資時(shí):
不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。
實(shí)際加工時(shí):
借:生產(chǎn)成本
?貸:制造費(fèi)用等
完工入庫時(shí):
借:庫存商品——受托加工完工商品
?貸:生產(chǎn)成本
交付完工物資時(shí):
借:應(yīng)收帳款等
?貸:主營業(yè)務(wù)收入等
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅
同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本等
?貸:庫存商品——受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
04/10 12:47
84785017
04/10 12:52
老師,雖然我們公司是給別人代加工產(chǎn)品,但是加工完以后產(chǎn)品銷售的收入是入我們公司帳戶。然后我們公司在把貨款給委托加工方,
84785017
04/10 12:53
這樣也可以按你說的處理方式處理嗎?
樸老師
04/10 12:56
同學(xué)你好
是的就是上面的分錄
84785017
04/10 13:00
老師收到受托物資的時(shí)候,不做賬務(wù)處理,產(chǎn)成品入庫的時(shí)候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
84785017
04/10 13:02
這樣結(jié)轉(zhuǎn)出來的產(chǎn)品不就少了原料的成本了嗎?
樸老師
04/10 13:02
同學(xué)你好
原材料不是你們的呀
你們的成本就是加工勞務(wù)和機(jī)器折舊等
你沒有材料
84785017
04/10 13:03
但是銷售產(chǎn)品的收入是直接入了我們公司的賬戶。
84785017
04/10 13:04
在銷售產(chǎn)品的環(huán)節(jié),那應(yīng)該怎樣入賬呀?
樸老師
04/10 13:04
同學(xué)你好
這個(gè)不是銷售產(chǎn)品
是委托加工的勞務(wù)費(fèi)
84785017
04/10 13:08
老師,我的意思是產(chǎn)出來的產(chǎn)成品我們公司直接銷售了,收到了銷售產(chǎn)品的款項(xiàng),然后怎樣做賬務(wù)處理?
樸老師
04/10 13:14
那你們給購買產(chǎn)品的客戶開產(chǎn)品發(fā)票?
84785017
04/10 14:14
對(duì),銷售產(chǎn)品發(fā)票由我們公司開
84785017
04/10 14:17
老師,像這樣的業(yè)務(wù)麻煩您說說從開始收到原料到銷售完產(chǎn)品以后應(yīng)該怎樣入帳
樸老師
04/10 14:17
同學(xué)你好
那要讓委托方給你開原材料的發(fā)票了
你這個(gè)不是委托加工了
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