問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,就是交的增值稅比賬套里面的銷項(xiàng)稅額多了0.01,這個(gè)0.01怎么處理?
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速問速答你好,借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
04/10 11:24
84785042
04/10 11:31
摘要怎么寫合適
郭老師
04/10 11:31
結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整增值稅就可以。
84785042
04/10 11:50
借:營業(yè)外支出? ? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金?
84785042
04/10 11:50
我這樣做的
郭老師
04/10 11:53
你好,小規(guī)模在用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這一個(gè)舊夠了
84785042
04/10 11:59
我們之前交的增值稅都做在已交稅金里面了,當(dāng)時(shí)科目沒設(shè)置好
郭老師
04/10 12:00
那你繼續(xù)用已交稅金就可以的。
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