問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人在申報增值稅的時候,就是交的增值稅比賬套里面的銷項稅額多了0.01,這個0.01怎么處理?

84785042| 提問時間:04/10 11:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
04/10 11:24
84785042
04/10 11:31
摘要怎么寫合適
郭老師
04/10 11:31
結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整增值稅就可以。
84785042
04/10 11:50
借:營業(yè)外支出? ? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金?
84785042
04/10 11:50
我這樣做的
郭老師
04/10 11:53
你好,小規(guī)模在用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,這一個舊夠了
84785042
04/10 11:59
我們之前交的增值稅都做在已交稅金里面了,當時科目沒設(shè)置好
郭老師
04/10 12:00
那你繼續(xù)用已交稅金就可以的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~