問題已解決

老師,請(qǐng)問我要沖銷去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄?

84785002| 提問時(shí)間:04/10 10:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
04/10 11:00
84785002
04/10 11:04
不要沖銷往年的分錄嗎?不用過主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎?
家權(quán)老師
04/10 11:07
跨年了只能直接調(diào)整利潤了
84785002
04/10 11:08
這樣的賬目不會(huì)有問題吧!我是小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)不上了
家權(quán)老師
04/10 11:09
你不需要支付的才需要紅沖,需要支付的,不能紅沖
84785002
04/10 11:13
這個(gè)分錄也不對(duì)?。∥胰ツ曜龅姆咒浭墙?主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年做的話不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤吧!
家權(quán)老師
04/10 11:16
筆誤,錄錯(cuò)了。就是 借:應(yīng)付賬款-暫估? 貸:利潤分配-未分配利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~