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請問下:增值稅認(rèn)證前,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸方寫什么科目?

84784962| 提問時間:04/10 09:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 拿到發(fā)票時做到這個科目 比如 借費(fèi)用成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款
04/10 09:56
84784962
04/10 11:28
然后認(rèn)證的時候是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣的對吧
84784962
04/10 11:29
這個情況是當(dāng)月拿到發(fā)票,的當(dāng)月不全部認(rèn)證的情況下做的分錄吧;像我們公司都是當(dāng)月拿到的發(fā)票,當(dāng)月必須全部認(rèn)證
冉老師
04/10 11:30
然后認(rèn)證的時候是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣的對吧 是的,是這樣的
84784962
04/10 11:30
就做這樣的分錄:(沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 借費(fèi)用成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款
冉老師
04/10 11:31
請問下:增值稅認(rèn)證前,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸方寫什么科目?你好,同學(xué) 拿到發(fā)票時做到這個科目 比如 借費(fèi)用成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款然后認(rèn)證的時候是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣的對吧這個情況是當(dāng)月拿到發(fā)票,的當(dāng)月不全部認(rèn)證的情況下做的分錄吧;像我們公司都是當(dāng)月拿到的發(fā)票,當(dāng)月必須全部認(rèn)證然后認(rèn)證的時候是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣的對吧 是的,是這樣的就做這樣的分錄:(沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 借費(fèi)用成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款
冉老師
04/10 11:32
全部認(rèn)證的話 這個分錄沒問題,直接做到進(jìn)項(xiàng)稅中
84784962
04/10 11:36
就是說我這個都是理解正確對吧。 謝謝老師
冉老師
04/10 11:36
是的。同學(xué),你的理解是對的
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