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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬? 還是應(yīng)付賬款50萬? 問題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費(fèi)已付了10萬,也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)車間水電費(fèi)的成本?分錄該怎么寫?
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速問速答1.暫估入庫原材料:
借:原材料—暫估 50萬
貸:預(yù)付賬款 50萬
到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計(jì)分錄如下:
借:原材料—暫估(紅字) 50萬
貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬
待取得發(fā)票時(shí),會計(jì)分錄為:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
1.暫估車間水電費(fèi):
借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬
貸:銀行存款 10萬
04/09 12:52
84784991
04/09 13:04
沒收到發(fā)票,車間水電費(fèi)不通過預(yù)付賬款來做分錄嗎?
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
暫估水電費(fèi):
借:制作費(fèi)用-水電費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
還是沒收到發(fā)票直接入制作費(fèi)用來暫估也可以?
樸老師
04/09 13:06
同學(xué)你好
有暫估的也可以
84784991
04/09 13:10
哦,那我就跟材料的一樣,通過預(yù)付賬款暫估入賬
樸老師
04/09 13:15
對的
這樣就可以了哦
84784991
04/09 13:22
還有這個(gè)月已經(jīng)有完工產(chǎn)品銷售了,生產(chǎn)成本是領(lǐng)用原材料和車間水電費(fèi),可是工人工資沒有在銀行張賬上發(fā)生,也沒有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)過,那工人工資我是以現(xiàn)金形式去發(fā)放來列幾個(gè)出來入人工成本還是不計(jì)工人成本也可以?
樸老師
04/09 13:29
同學(xué)你好
工資盡量還是計(jì)入人工成本哦
84784991
04/09 13:33
怎么記呢?銷售收入才有庫存現(xiàn)金,人工可是發(fā)生在銷售收入之前呢…
樸老師
04/09 13:36
那你就計(jì)入費(fèi)用科目
84784991
04/09 13:39
關(guān)鍵是沒有實(shí)際發(fā)生的人工怎么走賬啊?
樸老師
04/09 13:41
同學(xué)你好
那就沒辦法做了哦
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