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記提本月工資、因為是有一線工人和車間管理員的。是可以直接:借:生產(chǎn)成本(直接人工)借:制造費用(車間管理員工資)貸:應(yīng)付職工薪酬是這樣嗎?那月末結(jié)轉(zhuǎn)的話直接:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款嗎?

84784973| 提問時間:04/09 10:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,您的分錄寫得很規(guī)范呀,就是這樣的,有個人社保和個稅要扣下哦 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
04/09 10:39
84784973
04/09 10:41
那月末結(jié)轉(zhuǎn)的話生產(chǎn)成本和制造費需要另外結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我看了月末有余額。
廖君老師
04/09 10:43
您好,我們隨產(chǎn)品完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,有余額的話是我們有在產(chǎn)品核算了
84784973
04/09 10:47
如果是月末完工了。是不是要把制造費和生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里?
廖君老師
04/09 10:48
您好,是的,全部完工,我們的生產(chǎn)成本和制造費用是沒有余額的
84784973
04/09 10:51
這個分錄要怎么寫呀。還有品種較多的話制造費怎么分配哦。
廖君老師
04/09 10:54
您好,分配這個是成本核算。分錄 借:生產(chǎn)成本-制造費用? 貸:制造費用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫存商品? ?貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 成本核算會計 最主要就是把 料 工 費 這3大塊分配到當月完工產(chǎn)品中去,怎么核算要根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況來選擇,選擇領(lǐng)導認可的并適合自己公司的分配方法就是最好的,沒有統(tǒng)一的方法,有些用年度預(yù)算單價計算的產(chǎn)值來分配,有用機器工時的。 工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)包括直接材料、直接、制造費用,? 直接材料根據(jù)實際領(lǐng)用的材料成本核算? 直接人工時根據(jù)生產(chǎn)人員的工資核算? 制造費用是共同耗費如電費、折舊費等,需要在不同產(chǎn)品間進行分配
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