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當(dāng)月開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,費(fèi)用票,但是當(dāng)月不需要抵扣認(rèn)證,這張票怎么入賬

84784985| 提問時間:2024 04/08 19:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你就入管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款等
2024 04/08 19:42
84784985
2024 04/08 19:45
我發(fā)現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,這個怎么處理?是年底沒轉(zhuǎn)出嗎?
宋生老師
2024 04/08 19:45
你好!這個不要求轉(zhuǎn)出了
84784985
2024 04/08 19:53
就這么放著嗎?
84784985
2024 04/08 19:53
這個管理費(fèi)用抵扣的時候怎么做賬務(wù)處理?
宋生老師
2024 04/08 19:55
你好!是的。管理費(fèi)用不抵扣。進(jìn)項(xiàng)抵扣的時候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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