問題已解決
@賈apple老師看下這個最終的管理費用工資跟現(xiàn)金明細
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速問速答同學你好,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金是 9.88元
我給你看,請稍等
04/08 17:07
84785016
04/08 17:09
老師看下這個管理費用工資
apple老師
04/08 17:09
同學你好,1月與2月是對的,12月的,應該也是對的,
現(xiàn)在問題就剩下, 分的問題了,把9.88中的 0.08元,給它調(diào)整掉
變成 9.8元
我現(xiàn)在手頭是不是實物現(xiàn)金就是 9.8元
apple老師
04/08 17:11
管理費用,沒問題的,主要是應付職工薪酬 和 庫存現(xiàn)金要對上,
84785016
04/08 18:01
主要是應付職工薪酬 和 庫存現(xiàn)金要對上,老師是不是說工資實際發(fā)多少現(xiàn)金多少嗎
84785016
04/08 18:02
2分怎么調(diào)整呢老師,借財務費用手續(xù)費貸現(xiàn)金0.08嗎
apple老師
04/08 18:51
【主要是應付職工薪酬 和 庫存現(xiàn)金要對上,老師是不是說工資實際發(fā)多少現(xiàn)金多少嗎】
這部分是指 你帳上的應付工資是多少。就一定要發(fā)給員工多少
帳上的現(xiàn)金要和實物現(xiàn)金一致
apple老師
04/08 18:51
不能調(diào)整財務費用
apple老師
04/08 18:52
因為金額小。調(diào)整管理費用辦公費吧
借 管理費用辦公費 0.08
貸 庫存現(xiàn)金 0.08
84785016
04/08 18:54
因為金額小。調(diào)整管理費用辦公費吧 借 管理費用辦公費 0.08 貸 庫存現(xiàn)金 0.08,摘要寫調(diào)整現(xiàn)金尾數(shù)嗎,這個不用發(fā)票吧,可以稅前扣除嗎到時匯算清繳填寫管理費用辦公費0.08嗎
apple老師
04/08 19:57
對的。不用發(fā)票,
以后記得 庫存現(xiàn)金不能有 分 就行
apple老師
04/08 19:58
可以 稅前抵扣 摘要也是對的
84785016
04/09 04:52
老師是不是只要當月做完賬后發(fā)現(xiàn)余額有分才要調(diào)整嗎,如果當月某一天有分但不是最后余額就不用把看最終余額嗎
84785016
04/09 04:53
這個現(xiàn)金9.8元就是賬上現(xiàn)金吧不用看實際有沒有這么多吧,賬上現(xiàn)金9.8會不會太少庫存一般是5000元以下嗎
84785016
04/09 04:57
老師像上面說的調(diào)整管理費用工資跟現(xiàn)金,借現(xiàn)金借管理費用工資負數(shù)0.96,借現(xiàn)金借管理費用工資負數(shù)0.96,借管理費用工資0.88貸現(xiàn)金0.88,還有借管理費用辦公費貸現(xiàn)金0.08調(diào)整分分錄,需要寫收據(jù)或者付款申請單嗎,怎么寫呢,
84785016
04/09 05:00
現(xiàn)金增加0.96跟0.96我這邊怎么寫收據(jù)嗎,現(xiàn)金減少0.88跟0.08怎么寫付款申請單嗎或者需要寫哪些單據(jù)嗎
84785016
04/09 05:17
4所以老師這里說的現(xiàn)實發(fā)5348(2774+2574),賬上5348.96(2774.48+2574.48),賬上多發(fā)實際少發(fā)就是現(xiàn)金多費用少嗎借現(xiàn)金借管理費用工資0.96嗎,2月跟1月份發(fā)放一樣0.96,12月份工資實際發(fā)3660(2080+1580)賬上發(fā)3659.12(1579.56+2079.56)所以賬上少發(fā)實際多發(fā)為了跟現(xiàn)實一樣則現(xiàn)金少費用多借管理費用工資貸現(xiàn)金0.88嗎
apple老師
04/09 05:35
同學你好,早上好 一會上班給你解答
apple老師
04/09 09:41
【老師是不是只要當月做完賬后發(fā)現(xiàn)余額有分才要調(diào)整嗎,如果當月某一天有分但不是最后余額就不用把看最終余額嗎】
-----對的,不需要看最終余額,看到有 分 時,就調(diào)整掉
【這個現(xiàn)金9.8元就是賬上現(xiàn)金吧不用看實際有沒有這么多吧,賬上現(xiàn)金9.8會不會太少庫存一般是5000元以下嗎】
---不對的,要看賬上實物現(xiàn)金到底有多少的
,是不是5000元,這個取決于,你們公司的規(guī)定,不是看外面應該留多少,好多公司沒有現(xiàn)金了,因為,都轉賬了,
【老師像上面說的調(diào)整管理費用工資跟現(xiàn)金,借現(xiàn)金借管理費用工資負數(shù)0.96,借現(xiàn)金借管理費用工資負數(shù)0.96,借管理費用工資0.88貸現(xiàn)金0.88,還有借管理費用辦公費貸現(xiàn)金0.08調(diào)整分分錄,需要寫收據(jù)或者付款申請單嗎,怎么寫呢,】
---不需寫,這是實發(fā)與計提造成的小數(shù)點誤差,相當于計算誤差,不要憑證
apple老師
04/09 09:46
【4所以老師這里說的現(xiàn)實發(fā)5348(2774 2574),賬上5348.96(2774.48 2574.48),賬上多發(fā)實際少發(fā)就是現(xiàn)金多費用少嗎借現(xiàn)金借管理費用工資0.96嗎,2月跟1月份發(fā)放一樣0.96,12月份工資實際發(fā)3660(2080 1580)賬上發(fā)3659.12(1579.56 2079.56)所以賬上少發(fā)實際多發(fā)為了跟現(xiàn)實一樣則現(xiàn)金少費用多借管理費用工資貸現(xiàn)金0.88嗎】
----對的。理解完全正確
84785016
04/09 13:00
所以就9.8元現(xiàn)金是合理嗎老師
apple老師
04/09 13:02
9.8這個數(shù)據(jù)是合理的,
但是,你手頭是不是真得有這個9.8元的現(xiàn)金
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