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資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)是-140萬,其他應(yīng)付款的期末數(shù)是-270萬,這兩個(gè)數(shù)據(jù)該怎么調(diào)整

84784948| 提問時(shí)間:04/08 15:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你這些是借方還是貸方
04/08 15:05
84784948
04/08 15:12
都是貸方
84784948
04/08 15:14
不對(duì),其他應(yīng)收款在借,其他應(yīng)付再貸
宋生老師
04/08 15:16
你好!其他應(yīng)收借方負(fù)數(shù),就調(diào)到其他應(yīng)付貸方就好了 其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù),調(diào)貸其他應(yīng)收借方
84784948
04/08 15:18
意思是還需要添加一筆分錄,借:其他應(yīng)收款270萬,貸:其他應(yīng)付款140萬
宋生老師
04/08 15:21
你好!不是這樣。你這樣借貸方都不平
84784948
04/08 15:23
該怎么寫
宋生老師
04/08 15:25
你好!你其他應(yīng)付款貸方-270 你就借其他應(yīng)收款270 貸其他應(yīng)付款270
84784948
04/08 15:29
看是在借方還是貸方,看科目余額表就行吧
宋生老師
04/08 15:30
你好!是的,看科目余額表
84784948
04/08 16:54
老師,如果重新添加這筆分錄的話,摘要我寫什么摘要
宋生老師
04/08 16:57
你好,你可以寫:將XX科目重分類
描述你的問題,直接向老師提問
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