問(wèn)題已解決

上個(gè)月款已支付,本月發(fā)票未收到。我如果做暫估入賬該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 后邊正常領(lǐng)用存貨結(jié)轉(zhuǎn)
04/08 11:36
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