問(wèn)題已解決

老師,買(mǎi)賣(mài)合同繳納印花稅是以合同金額繳納還是以收入乘以稅率繳納?。亢贤痤~是含稅金額了吧?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 10:54
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,若合同分別列明購(gòu)銷金額及增值稅額,僅就購(gòu)銷金額計(jì)算印花稅;若購(gòu)銷金額中含有增值稅額,則直接按購(gòu)銷金額計(jì)算印花稅,不再扣除增值稅。 依據(jù) 中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例(國(guó)務(wù)院令第11號(hào))
04/08 10:55
84785000
04/08 10:58
老師,我們是藥品零售企業(yè),就這樣一個(gè)出庫(kù)單而已也??jī)r(jià)稅分離還是自己算的,然后還有第三方手續(xù)費(fèi)的
微微老師
04/08 10:58
你好,建議按照含稅價(jià)格來(lái)計(jì)算
84785000
04/08 10:59
老師,就是含稅價(jià)格乘以印花稅的稅率咯?
微微老師
04/08 13:08
你好,是的,是這樣理解的
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