問題已解決
公司是一般納稅人,每月報一次稅,是不是當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,繳稅就是0元?如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,但從年初開始累計銷項大于進(jìn)項,當(dāng)月還需不需要繳稅。
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速問速答你好,
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
04/07 15:58
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