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老師,請教一下費用的賬務(wù)處理?
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速問速答你好,你具體是發(fā)生了什么費用?
04/07 11:46
84785028
04/07 11:50
老師,公司給建筑協(xié)會付了一年的會費5000元,請問這個入到什么科目里呢
宋生老師
04/07 11:51
你好,這個你計入預(yù)付賬款,然后每個月攤銷。
84785028
04/07 11:58
老師,能否不分?jǐn)?,就在?dāng)月直接做損益可以嗎
宋生老師
04/07 12:01
你好!這樣操作可以,但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785028
04/07 12:03
老師,我還有一筆物業(yè)費只有4仟多,也是一年的費用,是不是也必須要分銷,不能做當(dāng)月?lián)p益?
宋生老師
04/07 12:09
你好!是的,這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785028
04/07 12:10
老師,我是聽其他的老師說,金額小的費用不用攤銷,金額在萬以上才攤銷,所以沒做分?jǐn)偺幚?/div>
宋生老師
04/07 12:12
你好!沒有這樣的規(guī)定。只是實操中有些企業(yè)嫌麻煩就這樣做而已
84785028
04/07 12:43
老師,這個給廚房買的用品是不是都做到管理費用-福利費里,然后都要能過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目過渡對嗎?
宋生老師
04/07 13:51
你好!是的,就是這樣,要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬
84785028
04/07 13:58
老師,那發(fā)給員的的福利也是能這過這個科目對吧?
宋生老師
04/07 14:01
你好!是的呃,也是這樣了
84785028
04/07 14:15
老師,我們公司的房租是從3.1日開始算起,因為房子是股東的,只說一年的費用是70000元,也沒有跟現(xiàn)在的公司簽合同,也沒有開發(fā)票過來結(jié)賬,但我這個月是不是要做相應(yīng)的賬務(wù)處理,需要攤銷房租嗎
宋生老師
04/07 14:16
你好!是的,你先計提租金
84785028
04/07 14:19
老師,我這樣做的,借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-某某公司,可以嗎?
宋生老師
04/07 14:22
你好!可以。操作沒問題
84785028
04/07 14:50
老師,這個費用需要再做一筆暫估嗎?但感覺又沒辦法暫估對嗎?是不是這個攤銷就相當(dāng)于是暫估的做法
宋生老師
04/07 14:55
你好!是的,這個不用再暫估了
84785028
04/07 15:08
明白了老師,老師,借款單和借支單有區(qū)別嗎?我之前預(yù)支的工資是填的付款申請單,您 說這個要填借支單,我在百度里搜了一下有借支單和借款單不知道用哪種
宋生老師
04/07 15:11
你好!這個沒什么區(qū)別。至少在實操中沒什么區(qū)別。
你如果一定要說區(qū)別,借款單,一般是用于公司的業(yè)務(wù)比較多。
借支單,一般是員工借錢自己用
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