問題已解決

老師,多年以前因多做了銷售收入的應(yīng)收賬款,一直遺留在賬面上,現(xiàn)要做清理,正確的賬務(wù)處理分錄步驟是哪幾個(gè)步?謝謝

84785033| 提問時(shí)間:04/07 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,先計(jì)提后確認(rèn),借信用減值損失,貸,壞賬準(zhǔn)備,借,壞賬準(zhǔn)備,貸,應(yīng)收賬款。
04/07 10:08
84785033
04/07 10:21
剛查到是以前年度的營業(yè)外收入,在當(dāng)期是不是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整?
郭老師
04/07 10:23
之前開了發(fā)票沒有的
84785033
04/07 10:33
都沒有開
郭老師
04/07 10:35
無票收入嗎?借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 做到今年就行。你做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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