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之前會計做的賬,,應交稅費那不想掛余額了,進銷項如何結(jié)平,怎么做分錄
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速問速答你好,同學
按照余額,結(jié)轉(zhuǎn)都以前年度損益調(diào)整科目
04/06 12:05
84784971
04/06 12:06
分錄怎么做呢
冉老師
04/06 12:07
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費應交增值稅
冉老師
04/06 12:07
借應交稅費應交增值稅
貸以前年度損益調(diào)整
84784971
04/06 12:07
以前年度損益調(diào)整,會對報表產(chǎn)生影響嗎
84784971
04/06 12:08
那進項稅額和銷項稅額又怎樣把余額清0呢
冉老師
04/06 12:08
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
84784971
04/06 12:12
怎么做分錄,什么意思
冉老師
04/06 12:13
借應交稅費應交增值稅銷項稅
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費應交增值稅進項稅
按照這個調(diào)整分錄
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