問題已解決
新接手一家公司,交接的會計說無任何業(yè)務(wù),一直都是0申報,但是突然發(fā)現(xiàn)2021年到2024年月月申報的增值稅主表的數(shù)據(jù)錯誤,主表上顯示欠稅15339.7和72527.75.經(jīng)查明,這2筆欠稅已經(jīng)在2021年就已經(jīng)繳納過,并無欠稅!如今我應(yīng)該如果處理?如何更正增值稅申報主表?
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速問速答你好,下次申報的時候在已繳納處填上這個數(shù),就可以了。
04/06 11:44
84785017
04/06 12:48
是這樣填嗎?這樣不欠稅了對嗎?但實際上是2021年前繳納的稅款,本期是沒有繳納的,這樣填也沒有關(guān)系嗎?
張曉慶老師
04/06 12:50
你好,是這樣填,沒關(guān)系。
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