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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎?公賬收到的一筆收入
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,少了一個(gè)增值稅要確認(rèn)
04/05 20:46
84784955
04/05 20:47
如果沒有開票呢?
84784955
04/05 20:49
開票的收入,電子稅務(wù)局查詢到了,然后是這樣做的
廖君老師
04/05 20:51
您好,開票和收入(增值稅)是沒有關(guān)系 的,我們達(dá)到收入確認(rèn)條件了就要交稅的,可以申報(bào)未開票收入嘛,我們這咱服務(wù)業(yè)太好查了,延遲交稅要交滯納金的
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04/05 20:59
那是這樣改嗎
廖君老師
04/05 21:00
您好,是的,就是這個(gè)分錄哦
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04/05 21:04
那到時(shí)候報(bào)增值稅時(shí)候,這個(gè)無票收入怎么做呢?
廖君老師
04/05 21:06
您好,本月這個(gè)是申報(bào)未開票收入和增值稅
客人要發(fā)票月,申報(bào)未開標(biāo)收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正(本月不用交增值稅的,一正一負(fù))
上面分錄紅沖
借:應(yīng)收 (負(fù))? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 應(yīng)交增值稅(負(fù))
再按發(fā)票做分錄
借:應(yīng)收 (正)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (正) 應(yīng)交增值稅(正)
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