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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月銀行已收款,發(fā)票也已開具,會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開了一張負(fù)數(shù),然后又開了一張藍(lán)字發(fā)票,金額都是一樣的,那么次月會(huì)計(jì)分錄如何做?
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速問速答借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
04/03 17:03
84785013
04/03 17:04
上個(gè)月沒經(jīng)過應(yīng)收賬款科目,這個(gè)月要經(jīng)過這個(gè)科目過度一下嗎?
郭老師
04/03 17:07
對(duì)的,是的,需要的,因?yàn)檫@個(gè)錢沒有退回來不是嗎?
84785013
04/03 17:07
是的,明白了,謝謝!
郭老師
04/03 17:08
不用客氣,工作愉快。
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