問題已解決

你好,老師,這個是需要更改2022年年報嗎,怎么改

84785031| 提問時間:04/03 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是2022年申報的,有問題嗎?
04/03 14:19
84785031
04/03 14:25
2022年有退稅,當(dāng)時的會計將退稅記到了應(yīng)交稅費(fèi)科目里,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么改了;只改22年年報的話,會提示與利潤表不一致
郭老師
04/03 14:25
不是這個的,它上面這個提示是你的即征即退的不含稅銷售額,增值稅的銷售額和所得稅的不一致。
84785031
04/03 14:32
那怎么更正?。可厦嬉沧尭?。給稅務(wù)局打電話說是讓把退稅填到營業(yè)外收入里,可改了年報會提示與利潤表不一致,這樣就導(dǎo)致了2022年的財報和年報是不是都得改
郭老師
04/03 14:32
你好,你要修改哪一個申報表?
郭老師
04/03 14:33
你修改哪一個申報表能說一下嗎?電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納。里面有更正申報或者作廢申報。
84785031
04/03 14:33
還是我反結(jié)賬到23年,把22年的賬調(diào)一下,調(diào)到營業(yè)外收入里,不知道怎么改了,請老師指教
郭老師
04/03 14:34
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,查到什么原因了嗎?能反結(jié)賬修改的最好反結(jié)賬修改。
84785031
04/03 14:34
年報,更正報表里,填了營業(yè)外收入后,提交會提示與利潤表不一致
郭老師
04/03 14:36
哦,營業(yè)收入里面不包含營業(yè)外收入。
84785031
04/03 14:38
是的,當(dāng)時的會計應(yīng)該是沒有把退稅記到營業(yè)外收入里,所以匯算清繳的時候,營業(yè)外收入里就沒有金額,應(yīng)該是這個情況,導(dǎo)致了出現(xiàn)提示
郭老師
04/03 14:39
你好。營業(yè)外收入,這個在企業(yè)所得稅利潤總額里面,他就是不用填寫到收入成本里面。
郭老師
04/03 14:40
這個收入減成本不等于利潤總額。
84785031
04/03 14:40
想知道現(xiàn)在該怎么辦,是更正22年報表還是怎么弄
郭老師
04/03 14:41
你賬上沒有問題是吧?賬上沒有問題的,修改所得稅申報表。
84785031
04/03 14:44
1、當(dāng)時的退稅記錯科目了,當(dāng)時記得應(yīng)交稅費(fèi)-退稅;2、更正報表提交后,會提示與利潤表不一致,以上兩項都是2022年的
郭老師
04/03 14:44
哦,那你應(yīng)該先修改賬務(wù)處理。正確的應(yīng)該是哪一個?我不知道你退的是哪一個稅款。
84785031
04/03 14:46
我們是高新企業(yè),當(dāng)時申請了退增值稅
郭老師
04/03 14:46
借,銀行存款, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸,其他收益或者是營業(yè)外收入。
84785031
04/03 14:50
老師,調(diào)賬是調(diào)到23年嗎?那我22年的報表怎么辦?不可能反結(jié)賬到22年吧,還牽扯到了利潤表。怎么可以再聯(lián)系到您?這是最后一次提問
郭老師
04/03 14:51
那你那一年是怎么做的,你當(dāng)時是怎么做的?你能寫一下。
郭老師
04/03 14:51
我看一下需要調(diào)整吧。
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