問題已解決

之前的賬很多往來沒有沖平,真實(shí)是已經(jīng)沒有這些往來了。能不能把往來沖平,做到其他應(yīng)付款-待調(diào)整科目里,如果不能,有什么方法嗎

84785013| 提問時(shí)間:04/03 13:31
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
確定不需要支付和收回的可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出和營業(yè)外收入了
04/03 13:32
84785013
04/03 14:12
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,影響利潤,可以這樣嗎,有規(guī)定嗎,或文件,我學(xué)習(xí)下,謝謝
王曉曉老師
04/03 14:17
我沒有文件發(fā)的,是的是影響利潤的。但是確認(rèn)沒我收付的就是這樣處理了
84785013
04/03 14:21
直接做分錄就行是吧
王曉曉老師
04/03 14:48
是的,直接做,如果完善的話就找寫個(gè)說明領(lǐng)導(dǎo)簽一下
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