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上月計提的工資和本月的支付工資。有差異。怎么做分錄?

84785010| 提問時間:04/03 13:18
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 如果零頭差異,就調(diào)整 到工資費用里就行 比方說,計提的是 5.1元,實際發(fā)放的是 5元 借:應付職工薪酬 0.1 貸:管理費用 0.1
04/03 13:19
84785010
04/03 13:22
她上個月計提的工資是應發(fā)的,這個支付的時候是實發(fā)的,應該里面是包含社保公積金在里面了
apple老師
04/03 13:26
同學你好,明白的,正常每家都有這種情況的,因為除不盡等小數(shù)點尾差的 因此, 和工資社保相關(guān)的往來? 哪個不平, 就對應的調(diào)整管理費用,銷售費用,制造費用,等等, 意思就是說, 和計提的憑證借貸方是一樣的,或者 相反的。 如果是社保引起的, 調(diào)整? 【管理費用-社?!康染涂梢? 有的公司 社保與工資? 不分細項的,全是 計入 【費用-工資】的 ? ?
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