問題已解決
上月計提的工資和本月的支付工資。有差異。怎么做分錄?
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速問速答同學你好, 如果零頭差異,就調(diào)整 到工資費用里就行
比方說,計提的是 5.1元,實際發(fā)放的是 5元
借:應付職工薪酬 0.1
貸:管理費用 0.1
04/03 13:19
84785010
04/03 13:22
她上個月計提的工資是應發(fā)的,這個支付的時候是實發(fā)的,應該里面是包含社保公積金在里面了
apple老師
04/03 13:26
同學你好,明白的,正常每家都有這種情況的,因為除不盡等小數(shù)點尾差的
因此, 和工資社保相關(guān)的往來? 哪個不平,
就對應的調(diào)整管理費用,銷售費用,制造費用,等等,
意思就是說, 和計提的憑證借貸方是一樣的,或者 相反的。
如果是社保引起的, 調(diào)整? 【管理費用-社?!康染涂梢?
有的公司 社保與工資? 不分細項的,全是 計入 【費用-工資】的
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