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老師 請教一下,法人轉(zhuǎn)公司備用金,掛其他應(yīng)付款,法人可以拿發(fā)票來沖其他應(yīng)付款嗎?分錄怎么寫

84784965| 提問時(shí)間:04/03 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,借其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,然后再借,比如管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,其他應(yīng)收款。
04/03 09:57
84784965
04/03 10:02
分錄好像不對吧 ,貸銀行存款 我不是負(fù)數(shù)了
84784965
04/03 10:03
法人轉(zhuǎn)備用金 我入賬是 借,銀行 貸,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在法人拿發(fā)票來沖減其他應(yīng)付款,分錄是,借,費(fèi)用,貸,什么科目?
宋生老師
04/03 10:04
你好!明白了,你的意思是,轉(zhuǎn)錢到公司來。 這樣的話,沒辦法沖,因?yàn)樵賵?bào)銷,是會(huì)增加其他應(yīng)收款,而不是減少
84784965
04/03 10:06
相當(dāng)于他之前付款給公司了,然后現(xiàn)在拿發(fā)票來轉(zhuǎn)報(bào)銷的形式?jīng)_減其他應(yīng)付款,這樣不行嗎
84784965
04/03 10:07
我知道了 他報(bào)銷 是公司要給他錢 不是沖他的錢
宋生老師
04/03 10:12
你好!是的。你明白過來了就行了
84784965
04/03 10:16
老師 能說一下有幾種方式可以把其他應(yīng)付款掛賬老板 給沖掉,抹平金額
宋生老師
04/03 10:24
你好!這個(gè)就3種,要么還錢,要么對方不要了。要么用其他東西抵
84784965
04/03 10:31
好的 謝謝老師
宋生老師
04/03 10:33
你好!不用客氣的了
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