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我想問下是先上傳匯總并清卡或反寫,之后去申報增值稅,這樣操作對嗎

84785035| 提問時間:2024 04/03 09:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是先抄稅,然后報稅,報完之后再清卡。
2024 04/03 09:22
84785035
2024 04/03 09:23
抄稅就是上傳匯總的這個動作哇
宋生老師
2024 04/03 09:26
你好,是的,就是這樣子。
84785035
2024 04/03 09:26
嗯嗯我還想問下,我這邊是小規(guī)模,一季度有開以前年度的紅沖的票,我想問下,紅沖的這部分銷售額和一季度的銷售額并在一起填列在增值稅申報表里面嗎,還是要單獨填列
宋生老師
2024 04/03 09:28
你好!是在申報表上單獨體現(xiàn)
84785035
2024 04/03 09:40
填在哪個表里,哪一行啊
宋生老師
2024 04/03 09:43
你好,是專票嗎?有沒有達到起征點
84785035
2024 04/03 09:44
我們是一季度銷售額在30w以內(nèi),然后專普都有
宋生老師
2024 04/03 09:46
你好!如果是專票,填入專票的行次,負數(shù)填 30萬以內(nèi)的,填入第10行,小微企業(yè)免稅銷售額
84785035
2024 04/03 09:49
負數(shù)也是專票的負數(shù),填第10行嗎,我們是30w以內(nèi),專票填第2行哇,專票的負數(shù)和普票合并填第10行,是這樣理解嗎
宋生老師
2024 04/03 09:51
你好,我是說普通發(fā)票的30萬以內(nèi)在第10行 專票的填入專票行次,負數(shù)填
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