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企業(yè)代扣代繳個人所得稅后,如果日后需要收回該款項,會計分錄應為: 借:其他應收款---代扣代繳個人所得稅 貸:應交稅費---應交個人所得稅
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速問速答您好,是的哦,持往來科目
04/02 22:24
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04/02 22:26
那借方的其他應收賬款日后,到貸方?jīng)_減掉
廖君老師
04/02 22:27
您好,是的,借:銀行? 貸:其他應收款---代扣代繳個人所得稅
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04/02 22:30
老師你能出來他這個分錄,是什么想法寫成這樣
廖君老師
04/02 22:32
您好,這個分錄不是您說的那個意思,是正常的,這不是要回來個稅,是發(fā)工資時先扣了
一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。)
1、計提工資
借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù))
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款
2、上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款
3、上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
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04/02 22:47
這個是前任會計的分錄,還是中級會計職稱,不知道寫成這樣想表達啥,他的也對是嗎?
廖君老師
04/02 22:54
您好,他的分錄本來就是對的呀
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款
就是這個分錄,他拆開寫了
84784995
04/03 08:38
那他寫的借方其他應收款-個稅貸應付職工薪酬-個稅,借方的其他應收款不是還掛著,是不是還要有個分錄把其他應收款給結賬了
廖君老師
04/03 08:48
您好,是的,還有這個分錄
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-個稅
84784995
04/03 08:50
謝謝老師,這個分錄摘要里寫結賬個稅還是
84784995
04/03 08:55
我看系統(tǒng)里面前任會計做的,其他應收款-個稅里面還有借方余額都是7月和一月的,都沒有結賬
廖君老師
04/03 08:57
您好,前任的分錄有點亂,這個不會有余額在,按正常的發(fā)工資來寫分錄,掛的往來都會平的
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