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老師:上年計(jì)提的職工福利費(fèi),未使用完, 上年末的應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),有余額,本年可以在的得稅匯算前使用完嗎?還是需要沖銷掉?

84785044| 提問時(shí)間:04/02 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的紅沖 以后你發(fā)生了多少做多少,不要多計(jì)提
04/02 18:44
84785044
04/02 18:45
老師:企業(yè)是一般納稅人的小微企業(yè),沖銷是做:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:以前年度損益 嗎?
郭老師
04/02 18:46
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬的可以。
84785044
04/02 18:47
我們執(zhí)行的小企業(yè)準(zhǔn)則,
郭老師
04/02 18:48
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸利潤分配未分配利潤。
84785044
04/02 18:49
老師:執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的一費(fèi)用,都直接調(diào)整利潤分配未分配利潤嗎?
郭老師
04/02 18:52
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785044
04/02 18:53
謝謝老師
郭老師
04/02 18:53
不用客氣,工作愉快。
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