問題已解決

我們公司給其他公司2月份開了一張發(fā)票,進項有錯誤,他們已經抵扣,4月份我們給開紅字發(fā)票,并重新開一張,這個會影響他們2月份增值稅嗎,不應該4月份就低了嗎

84784979| 提問時間:04/02 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你行,不影響的。他們進項轉出這個月再重新認證,重新抵扣就行。
04/02 16:56
84784979
04/02 17:02
那張幫我們沖紅吧2月已經把發(fā)票抵扣了,沖紅導致我們進項轉出需要補稅4601.77元您看下您這邊能承擔這個稅嗎,我們每個月的進項和銷項都匹配的剛剛好的,實在沒有多余的進項來補這個缺口
84784979
04/02 17:02
這是他們說的,
郭老師
04/02 17:05
他2月份兒已經抵扣了,4月份開的紅字發(fā)票,4月份開的信息表,他4月份進項轉出,然后又重新給他開了,不是嗎?重新開了再認證抵扣不就行了?
郭老師
04/02 17:05
把我這句話發(fā)給他,你看下他怎么回?
84784979
04/02 17:26
這么說的
84784979
04/02 17:26
我都要氣死了
郭老師
04/02 17:28
2月份已經過去了,你已經抵扣了我在4月份開的負數(shù)發(fā)票。2月份的稅款不影響你,首先要明白這一個道理。如果你不相信,你可以問一下你稅務局。 再把我這段話發(fā)給他。
郭老師
04/02 17:28
你進項轉出是在4月份,又不影響2月份的,你調整2月份的干什么?
84784979
04/02 17:29
媽呀,這是個財務嗎,都快給我氣過去了
郭老師
04/02 17:30
你再給他發(fā),繼續(xù)發(fā),直到他明白為止
郭老師
04/02 17:31
把我發(fā)給你的這些,你都發(fā)給他。
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