問題已解決

想咨詢下這個問題,供應(yīng)商給我們打款的促銷費或者補貼款需要計提銷賬稅或者進項轉(zhuǎn)出嘛

84784967| 提問時間:04/01 17:38
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
這個不需要啊,不是你們的增值稅收入
04/01 17:40
84784967
04/01 17:40
但是事務(wù)所認為需要交稅
王曉曉老師
04/01 17:43
那事務(wù)所就是認為這個是供應(yīng)商給你們的返利
84784967
04/01 17:44
什么屬性不需要交稅?這個供應(yīng)商反饋是補貼款
王曉曉老師
04/01 17:46
當企業(yè)收到供應(yīng)商的促銷費或補貼款時,需要進行相應(yīng)的會計處理。具體的處理方式取決于收款的方式和具體情況: 如果企業(yè)以現(xiàn)金形式收到返利: 應(yīng)沖銷相應(yīng)的銷售成本。 同時,需要進行進項稅額的轉(zhuǎn)出。 如果企業(yè)以往來賬款抵消的方式收取返利: 應(yīng)同時沖銷應(yīng)付賬款和銷售成本。 并且,進行進項稅額的轉(zhuǎn)出。
王曉曉老師
04/01 17:46
如果你們是代付款就可以不用
84784967
04/01 17:48
我們收到的現(xiàn)金,那按理需要了
王曉曉老師
04/01 17:49
是的,那就是需要的了
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