問(wèn)題已解決

老師,我們有一筆代加工產(chǎn)品,借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,但是我們支付的原材料款應(yīng)該如何平賬?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 17:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 發(fā)出材料加工 借 委托加工物資 貸 原材料
04/01 17:30
84784989
04/02 13:35
那我們買的材料應(yīng)該怎么入庫(kù)?
bamboo老師
04/02 13:40
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等
84784989
04/02 13:45
那我就要補(bǔ)充兩個(gè)分錄,材料入庫(kù)時(shí)1.借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,發(fā)出材料時(shí)2.借:委托加工物資,貸:原材料?
bamboo老師
04/02 13:49
您前面購(gòu)買材料沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎 沒(méi)有的話 就要補(bǔ)兩個(gè)分錄哈
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