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老師,已經(jīng)做無票收入的并繳納增值稅的,幾個(gè)月后又開票了怎么處理?

84784982| 提問時(shí)間:04/01 14:58
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,稍等一下,稍后給你具體解析,謝謝
04/01 14:59
沈潔老師
04/01 15:03
你好,如果當(dāng)月有無票收入且大于開申報(bào)開票金額的,可以直接在當(dāng)月扣減已申報(bào)的無票收入,如果當(dāng)月沒有無票收入,需要聯(lián)系你的稅務(wù)專管員,在無票收入列填負(fù)數(shù),目前負(fù)數(shù)企業(yè)沒有自行填報(bào)的權(quán)限,希望可以幫助你,謝謝
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