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問題已解決
14號進(jìn)口一套生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格15萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。 請問會計(jì)分錄和應(yīng)納稅t型帳怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,關(guān)稅是計(jì)入材料中的15*20%=3,這個(gè)沒有應(yīng)納稅的
進(jìn)口關(guān)稅會計(jì)分錄:
借:庫存商品或原材料(采購價(jià)+關(guān)稅等)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
04/01 08:33
84784961
04/01 08:41
請問會計(jì)分錄和增值稅t型帳怎么寫
廖君老師
04/01 08:44
朋友您好,這個(gè)新問題還是沒法寫呀,14這個(gè)進(jìn)口設(shè)備價(jià)格多少沒有呀。
咱提問要把需要答疑老師做的題一起發(fā)的哦,提問的題很少,然后溝通中增加新的題,可能是不會解決的呀,我們是看題會做就接的,希望您原諒哦
84784961
04/01 08:55
(8)11號從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批手套作勞保用品,取得代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元;
(9)11號購進(jìn)一批小家電發(fā)給公司的員工作為福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款50萬,增值稅6.5萬元;
(10)12號,工廠專門訂購了一批童裝贈送給某孤兒院,購進(jìn)成本10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,本批童裝對外零售價(jià)14.69萬元;
(11)14號進(jìn)口一套生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格15萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。 求:會計(jì)分錄和t型帳
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04/01 09:00
(12) 16號從某公司購入煙酒飲料等商品一批,對方開具的專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅6.5萬元。由于采購量大,對方給予了10%的折扣,并將折扣金額另開具了一張紅字專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行承兌匯票支付,用于本企業(yè)公共食堂的業(yè)務(wù)招待。
(13)17號某單位租用本公司包裝物未按時(shí)歸還,沒收包裝物押金3.39萬元。
(14) 18號因質(zhì)量問題,將9號所購進(jìn)的原材料和對方協(xié)商折扣,開具了折扣折讓證明單,對方單位給予5%的價(jià)格折讓。
廖君老師
04/01 09:06
您好,8? 借:原材料? 60000? 貸:? 應(yīng)付賬款? 60000? ?
這里也沒有寫是1%還是3%的專票
借:低值易耗品 2000/1%? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?2000? 貸:應(yīng)付賬款? 200/1%*1.01
9 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 565000? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 565000
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 565000? ? ?貸:銀行? 565000? (這里沒寫有沒有付款,我當(dāng)付款了)
10 借:營業(yè)外支出? 10+14.69/1.13*13%? ?貸:庫存商品? ?10? ??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 14.69/1.13*13%
11??借:固定資產(chǎn)? ?15+15*10%? ?貸:銀行? 16.5
84784961
04/01 09:12
謝謝老師!
廖君老師
04/01 09:13
朋友,您好,后面的我剛看到,一會寫好發(fā)上來哈
84784961
04/01 09:18
好滴 謝謝老師!
廖君老師
04/01 09:19
(12) 16號從某公司購入煙酒飲料等商品一批,對方開具的專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅6.5萬元。由于采購量大,對方給予了10%的折扣,并將折扣金額另開具了一張紅字專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行承兌匯票支付,用于本企業(yè)公共食堂的業(yè)務(wù)招待。 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 56500*90% 貸:應(yīng)付賬款 56500*90%? ?借:應(yīng)付票據(jù)56500*90%? 貸:應(yīng)付賬款56500*90%
(13)17號某單位租用本公司包裝物未按時(shí)歸還,沒收包裝物押金3.39萬元。? 借:其他應(yīng)收款? 33900 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 33900/1.13? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 33900/1.13*13%
(14) 18號因質(zhì)量問題,將9號所購進(jìn)的原材料和對方協(xié)商折扣,開具了折扣折讓證明單,對方單位給予5%的價(jià)格折讓。
這個(gè)我不好寫了,9號的信息我沒有,對不起
84784961
04/01 09:21
9號外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1000萬元,增值稅130萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用20萬元,增值稅1.8萬元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月建造專門的職工食堂領(lǐng)用本批外購材料的20%;
84784961
04/01 09:21
九號的在上面 忘記發(fā)了 不好意思啊
廖君老師
04/01 09:26
您好,好的
借:原材料? 10000000+200000? ??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300000+18000? 貸:銀行 11300000+218000
管理費(fèi)用-福利費(fèi)? (10000000+200000)20% +(?1300000+18000 )*20%? 貸:原材料? (10000000+200000 )*20%???應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (1300000+18000)*20%
14:借:原材料? -(10000000+200000)*5%? ?銀行 (11300000+218000)*5%
?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (1300000+18000)*5%??
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