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老師好!老師我們這里的內(nèi)賬會(huì)計(jì)為了讓資產(chǎn)負(fù)債表平衡 她把負(fù)責(zé)的金額調(diào)到實(shí)收資本科目里面去了 這樣實(shí)收資本就變成(-97)負(fù)97萬元,現(xiàn)在該怎么辦喃?

84785046| 提問時(shí)間:03/31 23:14
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小澤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好!如果要平衡,實(shí)收資本不能為負(fù),只能挪到未分配利潤(rùn)上去了,但肯定要找原因的
03/31 23:16
84785046
03/31 23:49
好的,謝謝老師!
小澤老師
04/01 00:07
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